W ramach jedenastej edycji uczestnicy poznają praktyczne aspekty rozliczania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz problematykę ukrytej dywidendy i ukrytych zysków w PIT i CIT. Omówione zostaną również największe zmiany w podatku VAT obowiązujące od 1 października 2026 r., obejmujące nowe obowiązki, uproszczenia oraz ryzyka podatkowe. Kolejne szkolenie poświęcone będzie rozliczaniu zagranicznych dochodów osób fizycznych, w tym ustalaniu rezydencji podatkowej, pracy zdalnej za granicą oraz dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem platform internetowych. Cykl zakończy spotkanie dotyczące wdrażania nowych obowiązków związanych z Jednolitym Plikiem Kontrolnym w podatkach dochodowych (JPK_PD), obejmujące przygotowanie ksiąg rachunkowych oraz ewidencji środków trwałych do nowych wymagań.
Szkolenia prowadzą doświadczone doradczynie podatkowe, które łączą wiedzę ekspercką z praktyką zawodową. Każde spotkanie ma interaktywną formę – uczestnicy mogą zadawać pytania i konsultować bieżące problemy, dzięki czemu zdobyta wiedza znajduje bezpośrednie zastosowanie w praktyce.
Maraton Podatkowy skierowany jest do księgowych, doradców podatkowych, pracowników biur rachunkowych, dyrektorów finansowych oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe. Przystępna forma prowadzenia sprawia, że z powodzeniem skorzystają z niego również osoby z mniejszym doświadczeniem.
Co zyskasz dzięki udziałowi w maratonie podatkowym?
- Zdobędziesz praktyczną wiedzę z zakresu VAT, PIT i CIT oraz poznasz najnowsze obowiązki związane z JPK w podatkach dochodowych
- Szkolenie pozwoli Ci również lepiej rozumieć praktyczne konsekwencje interpretacji organów podatkowych, orzecznictwa TSUE oraz sądów krajowych, co ułatwi podejmowanie bezpiecznych decyzji w codziennej pracy.
- Zyskasz możliwość zadania pytań ekspertce i wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia
- Uzyskasz imienny certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe
- Otrzymasz nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe zawierające cały zakres omawianej tematyki
- Otrzymasz w prezencie bezpłatny 30-dniowy dostęp do wydania cyfrowego Dziennika Gazety Prawnej!
W skrócie
Rozpoczyna się jedenasta edycja Maratonu Podatkowego – cyklu szkoleń, który od lat cieszy się uznaniem uczestników jako źródło praktycznej i aktualnej wiedzy podatkowej. Spotkania prowadzone są w przystępny sposób, z naciskiem na konkretne rozwiązania i ich zastosowanie w codziennej pracy.
Maraton Podatkowy obejmuje cztery intensywne szkolenia online, podczas których ekspertki omawiają najważniejsze i najbardziej aktualne zagadnienia z zakresu VAT, PIT oraz CIT. Program tegorocznej edycji został przygotowany z myślą o wyzwaniach, z którymi księgowi i doradcy podatkowi będą mierzyć się w najbliższych miesiącach.
Maraton podatkowy 2026/2027 – Edycja 11
Termin: 21.09.2026 r., godz. 9:30-13:30
- Świadczenia między spółką a wspólnikiem – podstawowe ryzyka podatkowe
- Nieodpłatne świadczenia w PIT i CIT
- Użyczenie majątku spółce przez wspólnika
- Użyczenie majątku wspólnikowi przez spółkę
- Transakcje odpłatne ze wspólnikami i podmiotami powiązanymi
- Koszty podatkowe przy transakcjach ze wspólnikiem
- Ukryta dystrybucja zysku i ukryta dywidenda
- Estoński CIT a ukryte zyski
- Ceny transferowe w codziennych transakcjach
- Dokumentowanie transakcji z podmiotami powiązanymi
- Najczęstsze błędy w praktyce
- Case study i przykłady praktyczne
Termin: 27.10.2026 r., godz. 9:30-13:30
- Zmiany w VAT od 1 października 2026 r. – najważniejsze założenia
- zakres i cele nowelizacji,
- podatnicy objęci zmianami,
- przepisy przejściowe i terminy stosowania nowych regulacji.
- Rozszerzenie odpowiedzialności solidarnej
- nowe przypadki odpowiedzialności,
- należyta staranność po zmianach,
- mechanizm podzielonej płatności a odpowiedzialność nabywcy,
- dokumentowanie weryfikacji kontrahentów.
- Nowe zasady rozliczania usług niematerialnych
- załącznik nr 16 do ustawy o VAT,
- usługi objęte nowymi regulacjami,
- limity, obowiązki i ryzyka,
- praktyczne konsekwencje dla podatników.
- Zmiany w imporcie usług i krajowym odwrotnym obciążeniu
- nowe zasady raportowania,
- import usług zwolnionych z VAT,
- wpływ zmian na rozliczenia i deklaracje.
- Skład VAT – nowe rozwiązanie w obrocie towarowym
- zasady funkcjonowania składu VAT,
- ewidencja i dokumentacja,
- obowiązki prowadzącego skład,
- skutki podatkowe wyprowadzenia towarów.
- Obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania
- nowe zasady rozpoznawania obowiązku podatkowego,
- zmiany dotyczące odszkodowań i wywłaszczeń,
- praktyczne skutki dla rozliczeń VAT.
- Kasy rejestrujące i system kaucyjny
- nowe obowiązki i sankcje,
- dokumentowanie sprzedaży i kaucji,
- najczęstsze problemy praktyczne.
- Import towarów
- zmiany w rozliczaniu VAT od importu,
- rozliczenie podatku w deklaracji,
- wpływ nowych regulacji na importerów.
- Rejestracja VAT i wykreślenie z rejestru
- nowe przesłanki odmowy rejestracji,
- zmiany dotyczące VAT-Z,
- obowiązki podatników i biur rachunkowych.
- Pozostałe zmiany w ustawie o VAT
- WNT środków transportu,
- odliczenie podatku naliczonego,
- system TAX FREE,
- gospodarstwa rolne,
- likwidacja informacji o spisie z natury,
- pozostałe zmiany porządkujące i techniczne.
Termin: 4.11.2026 r., godz. 9:30-13:30
- Rezydencja podatkowa osoby fizycznej
- Podwójna rezydencja i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
- Praca zdalna za granicą
- Dochody z zagranicznych platform internetowych:
- YouTube, Google AdSense, TikTok, Twitch,
- OnlyFans, Substack, Gumroad, Patronite,
- afiliacja, subskrypcje, donejty i sprzedaż treści cyfrowych,
- przychód brutto czy kwota faktycznie otrzymana.
- Metody unikania podwójnego opodatkowania:
- metoda wyłączenia z progresją,
- metoda proporcjonalnego odliczenia,
- ulga abolicyjna,
- wpływ dochodów zagranicznych na polski PIT.
- Rozliczenie roczne dochodów zagranicznych:
- PIT-36 i PIT/ZG,
- przeliczanie walut,
- moment powstania przychodu,
- koszty uzyskania przychodów,
- dokumentowanie wpływów z zagranicy.
- Case study
- Checklista dla księgowego i doradcy:
- jakie pytania zadać klientowi,
- jakie dokumenty zebrać,
- jak ustalić rezydencję,
- kiedy wykazać dochód w Polsce,
- kiedy warto wystąpić o interpretację indywidualną.
Termin: 17.12.2026 r., godz. 9:30-13:30
- Wprowadzenie do JPK w podatkach dochodowych
- istota i cel wprowadzenia JPK_PD,
- rodzaje struktur JPK_PD,
- podmioty objęte obowiązkiem,
- harmonogram wdrażania i terminy przekazywania plików.
- Podstawy prawne i charakter obowiązku
- podstawy prawne JPK_PD,
- obowiązek prowadzenia ksiąg w formie elektronicznej,
- relacja między księgami rachunkowymi a strukturą XML,
- znaczenie zgodności JPK z prowadzonymi księgami.
- JPK_KR_PD – struktura ksiąg rachunkowych
- zakres danych wykazywanych w JPK_KR_PD,
- plan kont i zasady mapowania,
- znaczniki kont księgowych,
- dziennik i zapisy księgowe,
- zestawienie obrotów i sald,
- najczęściej popełniane błędy.
- Dane podatkowe w JPK_KR_PD
- powiązanie ksiąg rachunkowych z rozliczeniem CIT i PIT,
- różnice między wynikiem bilansowym i podatkowym,
- przychody, koszty, NKUP, korekty podatkowe i ulgi,
- uzgadnianie JPK z deklaracjami rocznymi,
- checklista kontroli przed wysyłką.
- JPK_ST_KR – ewidencja środków trwałych
- zakres danych wykazywanych w JPK_ST_KR,
- zasady prowadzenia ewidencji środków trwałych i WNiP,
- ustalanie wartości początkowej,
- klasyfikacja KŚT,
- amortyzacja bilansowa i podatkowa,
- remont, ulepszenie i modernizacja,
- likwidacja, sprzedaż i wycofanie środka trwałego,
- problematyczne środki trwałe w praktyce.
- Powiązanie JPK_ST_KR z JPK_KR_PD
- zgodność danych pomiędzy strukturami,
- najczęstsze problemy praktyczne,
- przygotowanie danych do prawidłowej wysyłki JPK.