Szkolenie online

Maraton podatkowy 2026/2027 – Edycja 11

Online
21 września 2026 - 17 grudnia 2026
09:30 - 13:30
2400,00 zł netto
Ładowanie odliczania

W ramach jedenastej edycji uczestnicy poznają praktyczne aspekty rozliczania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz problematykę ukrytej dywidendy i ukrytych zysków w PIT i CIT. Omówione zostaną również największe zmiany w podatku VAT obowiązujące od 1 października 2026 r., obejmujące nowe obowiązki, uproszczenia oraz ryzyka podatkowe. Kolejne szkolenie poświęcone będzie rozliczaniu zagranicznych dochodów osób fizycznych, w tym ustalaniu rezydencji podatkowej, pracy zdalnej za granicą oraz dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem platform internetowych. Cykl zakończy spotkanie dotyczące wdrażania nowych obowiązków związanych z Jednolitym Plikiem Kontrolnym w podatkach dochodowych (JPK_PD), obejmujące przygotowanie ksiąg rachunkowych oraz ewidencji środków trwałych do nowych wymagań.

Szkolenia prowadzą doświadczone doradczynie podatkowe, które łączą wiedzę ekspercką z praktyką zawodową. Każde spotkanie ma interaktywną formę – uczestnicy mogą zadawać pytania i konsultować bieżące problemy, dzięki czemu zdobyta wiedza znajduje bezpośrednie zastosowanie w praktyce.

Maraton Podatkowy skierowany jest do księgowych, doradców podatkowych, pracowników biur rachunkowych, dyrektorów finansowych oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe. Przystępna forma prowadzenia sprawia, że z powodzeniem skorzystają z niego również osoby z mniejszym doświadczeniem.

Co zyskasz dzięki udziałowi w maratonie podatkowym?

  • Zdobędziesz praktyczną wiedzę z zakresu VAT, PIT i CIT oraz poznasz najnowsze obowiązki związane z JPK w podatkach dochodowych
  • Szkolenie pozwoli Ci również lepiej rozumieć praktyczne konsekwencje interpretacji organów podatkowych, orzecznictwa TSUE oraz sądów krajowych, co ułatwi podejmowanie bezpiecznych decyzji w codziennej pracy.
  • Zyskasz możliwość zadania pytań ekspertce i wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia
  • Uzyskasz imienny certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe
  • Otrzymasz nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe zawierające cały zakres omawianej tematyki
  • Otrzymasz w prezencie bezpłatny 30-dniowy dostęp do wydania cyfrowego Dziennika Gazety Prawnej!

W skrócie

Rozpoczyna się jedenasta edycja Maratonu Podatkowego – cyklu szkoleń, który od lat cieszy się uznaniem uczestników jako źródło praktycznej i aktualnej wiedzy podatkowej. Spotkania prowadzone są w przystępny sposób, z naciskiem na konkretne rozwiązania i ich zastosowanie w codziennej pracy.

Maraton Podatkowy obejmuje cztery intensywne szkolenia online, podczas których ekspertki omawiają najważniejsze i najbardziej aktualne zagadnienia z zakresu VAT, PIT oraz CIT. Program tegorocznej edycji został przygotowany z myślą o wyzwaniach, z którymi księgowi i doradcy podatkowi będą mierzyć się w najbliższych miesiącach.

Maraton podatkowy 2026/2027 – Edycja 11

Ukryta dywidenda i świadczenia między podmiotami powiązanymi w PIT/CIT

Termin: 21.09.2026 r., godz. 9:30-13:30

Szczegółowy program

  1. Świadczenia między spółką a wspólnikiem – podstawowe ryzyka podatkowe
  2. Nieodpłatne świadczenia w PIT i CIT
  3. Użyczenie majątku spółce przez wspólnika
  4. Użyczenie majątku wspólnikowi przez spółkę
  5. Transakcje odpłatne ze wspólnikami i podmiotami powiązanymi
  6. Koszty podatkowe przy transakcjach ze wspólnikiem
  7. Ukryta dystrybucja zysku i ukryta dywidenda
  8. Estoński CIT a ukryte zyski
  9. Ceny transferowe w codziennych transakcjach
  10. Dokumentowanie transakcji z podmiotami powiązanymi
  11. Najczęstsze błędy w praktyce
  12. Case study i przykłady praktyczne

Zmiany w podatku VAT od 1 października 2026 r. – nowe obowiązki, uproszczenia i ryzyka dla podatników

Termin: 27.10.2026 r., godz. 9:30-13:30

Szczegółowy program

  1. Zmiany w VAT od 1 października 2026 r. – najważniejsze założenia
  • zakres i cele nowelizacji,
  • podatnicy objęci zmianami,
  • przepisy przejściowe i terminy stosowania nowych regulacji.
  1. Rozszerzenie odpowiedzialności solidarnej
  • nowe przypadki odpowiedzialności,
  • należyta staranność po zmianach,
  • mechanizm podzielonej płatności a odpowiedzialność nabywcy,
  • dokumentowanie weryfikacji kontrahentów.
  1. Nowe zasady rozliczania usług niematerialnych
  • załącznik nr 16 do ustawy o VAT,
  • usługi objęte nowymi regulacjami,
  • limity, obowiązki i ryzyka,
  • praktyczne konsekwencje dla podatników.
  1. Zmiany w imporcie usług i krajowym odwrotnym obciążeniu
  • nowe zasady raportowania,
  • import usług zwolnionych z VAT,
  • wpływ zmian na rozliczenia i deklaracje.
  1. Skład VAT – nowe rozwiązanie w obrocie towarowym
  • zasady funkcjonowania składu VAT,
  • ewidencja i dokumentacja,
  • obowiązki prowadzącego skład,
  • skutki podatkowe wyprowadzenia towarów.
  1. Obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania
  • nowe zasady rozpoznawania obowiązku podatkowego,
  • zmiany dotyczące odszkodowań i wywłaszczeń,
  • praktyczne skutki dla rozliczeń VAT.
  1. Kasy rejestrujące i system kaucyjny
  • nowe obowiązki i sankcje,
  • dokumentowanie sprzedaży i kaucji,
  • najczęstsze problemy praktyczne.
  1. Import towarów
  • zmiany w rozliczaniu VAT od importu,
  • rozliczenie podatku w deklaracji,
  • wpływ nowych regulacji na importerów.
  1. Rejestracja VAT i wykreślenie z rejestru
  • nowe przesłanki odmowy rejestracji,
  • zmiany dotyczące VAT-Z,
  • obowiązki podatników i biur rachunkowych.
  1. Pozostałe zmiany w ustawie o VAT
  • WNT środków transportu,
  • odliczenie podatku naliczonego,
  • system TAX FREE,
  • gospodarstwa rolne,
  • likwidacja informacji o spisie z natury,
  • pozostałe zmiany porządkujące i techniczne.
Rezydencja podatkowa i zagraniczne dochody w PIT – praca zdalna za granicą, platformy internetowe i rozliczenia międzynarodowe.

Termin: 4.11.2026 r., godz. 9:30-13:30

Szczegółowy program

  1. Rezydencja podatkowa osoby fizycznej
  2. Podwójna rezydencja i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
  3. Praca zdalna za granicą
  4. Dochody z zagranicznych platform internetowych:
  • YouTube, Google AdSense, TikTok, Twitch,
  • OnlyFans, Substack, Gumroad, Patronite,
  • afiliacja, subskrypcje, donejty i sprzedaż treści cyfrowych,
  • przychód brutto czy kwota faktycznie otrzymana.
  1. Metody unikania podwójnego opodatkowania:
  • metoda wyłączenia z progresją,
  • metoda proporcjonalnego odliczenia,
  • ulga abolicyjna,
  • wpływ dochodów zagranicznych na polski PIT.
  1. Rozliczenie roczne dochodów zagranicznych:
  • PIT-36 i PIT/ZG,
  • przeliczanie walut,
  • moment powstania przychodu,
  • koszty uzyskania przychodów,
  • dokumentowanie wpływów z zagranicy.
  1. Case study
  2. Checklista dla księgowego i doradcy:
  • jakie pytania zadać klientowi,
  • jakie dokumenty zebrać,
  • jak ustalić rezydencję,
  • kiedy wykazać dochód w Polsce,
  • kiedy warto wystąpić o interpretację indywidualną.
Wprowadzenie do JPK w podatkach dochodowych

Termin: 17.12.2026 r., godz. 9:30-13:30

Szczegółowy program

  1. Wprowadzenie do JPK w podatkach dochodowych
  • istota i cel wprowadzenia JPK_PD,
  • rodzaje struktur JPK_PD,
  • podmioty objęte obowiązkiem,
  • harmonogram wdrażania i terminy przekazywania plików.
  1. Podstawy prawne i charakter obowiązku
  • podstawy prawne JPK_PD,
  • obowiązek prowadzenia ksiąg w formie elektronicznej,
  • relacja między księgami rachunkowymi a strukturą XML,
  • znaczenie zgodności JPK z prowadzonymi księgami.
  1. JPK_KR_PD – struktura ksiąg rachunkowych
  • zakres danych wykazywanych w JPK_KR_PD,
  • plan kont i zasady mapowania,
  • znaczniki kont księgowych,
  • dziennik i zapisy księgowe,
  • zestawienie obrotów i sald,
  • najczęściej popełniane błędy.
  1. Dane podatkowe w JPK_KR_PD
  • powiązanie ksiąg rachunkowych z rozliczeniem CIT i PIT,
  • różnice między wynikiem bilansowym i podatkowym,
  • przychody, koszty, NKUP, korekty podatkowe i ulgi,
  • uzgadnianie JPK z deklaracjami rocznymi,
  • checklista kontroli przed wysyłką.
  1. JPK_ST_KR – ewidencja środków trwałych
  • zakres danych wykazywanych w JPK_ST_KR,
  • zasady prowadzenia ewidencji środków trwałych i WNiP,
  • ustalanie wartości początkowej,
  • klasyfikacja KŚT,
  • amortyzacja bilansowa i podatkowa,
  • remont, ulepszenie i modernizacja,
  • likwidacja, sprzedaż i wycofanie środka trwałego,
  • problematyczne środki trwałe w praktyce.
  1. Powiązanie JPK_ST_KR z JPK_KR_PD
  • zgodność danych pomiędzy strukturami,
  • najczęstsze problemy praktyczne,
  • przygotowanie danych do prawidłowej wysyłki JPK.

Kontakt

Opiekun merytoryczny
dominika-telega-39080203.png
Dominika Telega
Menedżer ds. projektów szkoleniowych
SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA